职位描述
岗位任职要求:
1、负责健全建立与完善集团内部审计规章制度,制订内部结构审计工作内容,
2、机构各类审计工作中的实行,审计每日任务的结构分派,并监督落实实行。
3、对企业集团和各工程项目的财务方案、财务清算、财务收益及其它相关的经济发展活动开展审计监管,根据审计与监察全过程中发现的问题,提到有关提议。
4、对于各类审计工作中得到的结果,催促审计结果和意见和建议的实施与执行。
5、撰写企业集团和各工程项目全方位审计文件和重点审计汇报。
6、负责跟踪被审计督察部门对审计整顿事宜的实施。
8、负责对工程分包结算定罪审批结果的核准。
职位要求:
1、技术专业:审计、财务会计、财务、法律法规等相关。
2、文凭 :本科文凭。
3、资格证书:具备注册会计或审计师资格优先选择。
4、年纪:25-40岁.
5、具备3年及以上建筑行业 财务会计、审计、帐务、税收等相关工作经验。
6、具备知名企业内部结构审计工作经历,具有良好的理解能力、数据统计分析能力,
7、掌握我国税务政策法规,了解企业财务、审计、税收等服务的所有步骤。
8、很强的沟通交流及融洽能力,出色书面阅读和语言表达能力能力。
9、较好的协同工作能力,工作责任心和团队合作意识。